Especialista Sênior, Controles Internos - Processo de Negócio

Allegro MicroSystems

Negotiable
Remoto1-3 Anos ExpBacharelTempo Inteiro
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Detalhes remotos

Abrir PaísFilipinas

Requisitos de IdiomaPortuguese-Brazil

Este trabalho remoto está aberto para candidatos em países específicos. Por favor, confirme se deseja continuar, apesar das restrições de localização.

Descrição do Trabalho

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Descrição:

A equipe da Allegro é apaixonada por fornecer soluções inteligentes que movem o mundo em direção a um futuro mais seguro e sustentável. Com mais de 30 anos de experiência no desenvolvimento de tecnologia avançada em semicondutores, a inovação com propósito toca todos os aspectos do nosso negócio. Desde o engajamento do cliente e reconhecimento dos colaboradores até o avanço tecnológico e o atendimento às comunidades locais onde mantemos escritórios, a inovação consistentemente impulsiona nossa missão e definição de sucesso.

Especificações do Trabalho

  • Auxilia no desenvolvimento da avaliação de risco do processo de negócio e escopo para SOX.
  • Lidera caminhadas internas com os Proprietários de Controle para validar o design dos controles, identificar lacunas e remediar.
  • Responsável pela administração do software de auditoria, AuditBoard.
  • Faz a ligação com o auditor externo sobre questões de controle interno, incluindo a participação em caminhadas de auditoria externa e verificação de remediação.
  • Fornece monitoramento e testes contínuos de controles internos relacionados aos processos de negócios para garantir que os controles internos da empresa sejam projetados e operem efetivamente.
  • Revisar os documentos de trabalho de teste preparados pelos testadores (por exemplo, recursos terceirizados) para garantir a qualidade da documentação que apoia a eficácia dos controles testados.
  • Identifica e documenta deficiências de controle e recomenda planos de remediação.
  • Coordena com os proprietários de processos e controles sobre a documentação, testes, avaliação e remediação necessária do SOX.
  • Colabora com equipes multifuncionais para aumentar a conscientização sobre controles internos e conformidade, incluindo treinamento.
  • Contribui para a melhoria contínua dos processos de controle interno.
  • Prepara relatórios / apresentações de auditoria claros e concisos que resumem descobertas e recomendações à gestão.
  • Auxilia em projetos especiais conforme designado.
  • Mantém-se atualizado com as melhores práticas do setor e atualizações regulatórias relacionadas a controles internos.


Qualificações Mínimas

  • Diploma de bacharel em Contabilidade, Finanças ou área relacionada
  • Mínimo de 5 anos de experiência em controles internos, auditoria interna ou auditoria de conformidade SOX, preferencialmente em um ambiente de manufatura
  • Certificado de Auditor Interno (CIA), Certificado de Auditor de Sistemas de Informação (CISA), Certificação de Contador Público (CPA) é fortemente preferido
  • Forte compreensão de estruturas de controle (por exemplo, COSO)
  • Conhecimento das normas US GAAP e requisitos SOX
  • Proficiência no Microsoft Office Suite, particularmente Excel e PowerPoint
  • Experiência com software de auditoria (ou seja, AuditBoard) é um diferencial
  • Atenção aos detalhes e capacidade de explicá-los
  • Capacidade de executar controles financeiros e operacionais
  • Conhecimento prático dos padrões e práticas básicas de auditoria

Requisito

Por favor, consulte a descrição do trabalho.

Técnico
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HR ManagerAllegro MicroSystems

Postado em 09 April 2025

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