シニア内部監査人 - ITおよびプログラム保証

Inchcape Philippines

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リモートワーク1年以上3年未満の経験大卒正社員
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リモートワークの詳細

募集している国フィリピン

必要言語英語

This remote job is open to candidates in specific countries. Please confirm if you want to continue despite potential location restrictions

職務内容

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説明

役割の目的:

私たちのビジネスの進行中の最適化と変革の中で、インチケイプのグローバル内部監査チームに加わることができる非常にエキサイティングな時期です。デジタル化、データ駆動型の分析能力、ディストリビューションの卓越性と付加価値サービスに焦点を当てた加速+戦略により、グループ内部監査機能は、当社のビジネスの中心にあり、堅牢でありながら機敏な保証を提供し、監査、リスク、コンプライアンスのフレームワークをさらに強化する中で真に価値を加える必要があります。強化されたテクノロジースタックに大部分基づくデジタルサービスの戦略的優先事項とデータと分析能力をさらに開発することは、グループ内部監査がIT環境とプログラムの提供に対する保証をさらに提供するために投資することを要求します。

このITとプログラム保証のシニア監査人の役割は、IT、デジタル、およびプログラム保証チームの能力を拡大するために作成されており、ITとプログラム保証の内部監査計画の提供を担当することになります。この役割は、内部監査、リスク、コンプライアンスに情熱を持ち、ERP(SAP など)のシステム構成、アプリケーション制御、セキュリティと認可、クラウドプラットフォームをカバーする監査における強力な技術的背景を持ち、プログラム保証の経験を備えた人物を求めています。

内部監査チームの主要メンバーとして、成功した候補者は、シニア内部監査マネージャー-IT、デジタル、およびプログラム保証を支援しながら、IT、システム実装、アプリケーション制御、およびプログラム保証のレビューを提供する責任を負います。また、小規模なデジタルまたはプログラム保証のレビューを主導し、他の地域のマネージャーをサポートする機会もあります。ビジネスの重要な利害関係者と協力的な作業関係を構築し、グループ内部監査機能の大使としてグループ全体で働くことも重要です。


役割と責任:

IT、デジタルサービス、システム実装(事前および事後)およびプログラム保証のレビューの提供に責任があり、グループ IT、デジタルおよびプログラム保証監査計画の成功した提供において重要な役割を果たすシニア内部監査マネージャー - IT、デジタル、およびプログラム保証に報告する

リスクと内部統制に焦点を当てた領域を特定し、これらの評価を適用してITおよびデジタルコントロール、システム実装と運用、プログラム提供の評価を計画、実行、管理、報告するために、インチケイプのビジネス、戦略および運営モデルに関する知識を証明します。

強力なITとプログラム保証の技術知識を基盤に、IT一般統制、デジタルサービスの提供、システム実装、システムアプリケーション制御、および戦略的変革プログラムガバナンスレビューでの監査テストを自発的に実行し、監査の目的に沿ったテスト手続きを計画、設計、実行しています。


監査所見と推奨事項を管理者に自信を持って提示し、事実と証拠に基づいて内部統制を強化しリスクに対処するための管理者の決定に影響を与える力があります。


監査の結論をサポートするために、Adequateで質の高い監査の作業文書をTeamMate+システムに提供する


監査で特定された是正措置をタイムリーに解決し、ビジネスを支援し、特定された監査の是正措置を時間内に閉じるために、ビジネスと緊密に協力する


ITとプログラム保証監査ユニバースの拡張に貢献し、年次リスク評価および監査計画プロセスにおいて内部監査の管理をサポートする


インチケイプ内部監査データ分析戦略の提供をサポートし、分析技術の監査テストへの積極的な活用と採用を含み、より広範な内部監査チームにシステム制御とデータの洞察を提供する


地域およびグループ全体の複数の利害関係者および保証提供者(内部統制およびコンプライアンス、リスク管理など)と緊密に協力し、技術とプログラムの提供制御に関するアドバイスを提供するビジネスパートナーとして行動し、技術、制御、システム、インチケイプのビジネス提供に関する最新の知識を維持する。

必要なスキルと経験:



学士号およびACA/CPA/CISA/CIAまたは同等のプロフェッショナル資格

PMI、MSP、Prince 2または同等が望ましい


『内部監査、リスクおよびガバナンス』の深い専門知識を持ち、IT、システム、およびプログラム保証監査を計画し、実行する5年以上の経験。ビッグ4/トップ10会計事務所やグローバル上場企業の環境を通じて得られた経験。


IT一般統制、共通のERP、DMS、およびCRMシステム、プログラムガバナンスおよび提供(SDLC、アジャイルメソッドなど)の監査の経験と知識


情報技術のための内部統制フレームワーク(COSO、COBITなど)の知識と、セキュリティフレームワーク(NIST、CISまたはISO 27001など)、ITILの理解


データ分析、データサイエンス、およびデータエンジニアリングの経験と知識が望ましい。



非常に組織的かつ柔軟な自発性を持ち、変化の速い環境で不確実性に直面しながら働く能力

複数の対立する優先順位/プロジェクトの目的を達成するために効率的に計画/管理/優先順位を設定する能力。


複雑な状況を分析し、良い解決策を模索する際に創造的である能力と規律。

関連するリスクと影響を理解し、健全な判断と自信を持って行動を起こす。


優れた書面および口頭のコミュニケーションスキルを持ち、組織の様々なフォーラムとレベルで適切な詳細レベルで内部統制とリスク事項を理解しやすい形で提示する。


商業的洞察力が強く、回復力があり、自信があり、継続的な改善に重点を置いて卓越する意欲。


英語の習熟度(ビジネスレベルの口頭および書面)。スペイン語のスキルが望ましい


国際的な旅行が可能である(約30%)

要件

職務記述書を参照してください。

財務分析リスク評価規制コンプライアンス内部統制注意力監査計画データ分析報告書作成
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HR ManagerInchcape Philippines

掲載日 23 April 2025

Inchcape Philippines

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